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发票红冲步骤?_vf11红字冲销配置

vf11红字冲销配置

上月客户买的东东,这月需要退换,发票已开好并且我司已经认证了,那要红冲的话,是怎么样个步骤呢?请大家说详细点哦。。我会追分的

发票已经寄给客户了,不知道他们有没有认证。。

红字发票(负数发票)开具方法:

方法一:

1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。

方法二:

1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。

方法三:1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。

开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

以上 是在百度里看到到一个案例 附带的解释。请教一个老师  发票红冲的理解:冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票


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