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3月7日,2024年第一场内部审计数字化转型研讨会在南京成功举办,来自各行业三十余家企事业单位的六十多名专家参加研讨,会议对内部审计数字化领域最新前沿理念、典型实践和成功案例进行了深入分享讨论。
中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)云计算与大数据研究所审计与治理部主任杨玲玲介绍了中国信通院发展定位并就团队在大数字化领域下围绕部委支撑、研究引领、标准研制和生态建设四方面落实审计数字化转型工作的进展情况。
研讨会的分享交流环节,来自中国信通院、南京审计大学、中国石化、华润集团、南京钢铁、中冶华天、中新赛克的专家就各自单位典型实践和个人思考向与会人员进行了分享和讨论。各位专家分享主题和核心内容如下:
中国信息通信研究院
云计算与大数据研究所审计与治理部
高级业务主管王阳
主题
内部审计数字化标准和审计智能化工具行业共享计划深度解读
核心内容:
南京审计大学商学院
庄玉良教授
主题
数字化背景下企业内部审计的转型路径
核心内容:
一是培养数据思维:通过企业自上而下思维的转变建立内审部门和业务部门的协同机制和数据共享机制以拓宽审计覆盖面和数据获取渠道,夯实内审数字化系统的数据底座;
二是强化数据安全:通过数据的安全备份、分类分级、权限管理、加密脱敏、管理制度和认责机制的完善和强化,降低数据安全风险,为企业内部信息数据共享保驾护航;
三是数字平台搭建:以内部审计业务实际需要为基础,从数据智能分析、审计项目管理和审计知识共享三个方面考虑,构建高效务实的审计数字化平台;
四是复合人才培养:应优化调整审计人才构建,加强审计人员教育和培训,提高审计人员信息素养并建立对应考核机制,提高审计人员对数字化技术学习使用的主观能动性。
中国石油化工股份有限公司
内部审计数智化专家罗娅
主题
数智化审计平台工具的建设与应用
核心内容:
华润(集团)有限公司
审计部高级经理陈博
主题
审计数字化转型的难点及应对
核心内容:
1)健全数字审计团队,拉通审计与技术上的认知
2)设立统一授权保障机制,打消数据供给顾虑
3)构建数据中台能力,缩短审计取数周期
4)分层分类管理数据,降低审计查数门槛
5)创新建模工作形式,大幅提升建模效率
南京钢铁股份有限公司
风险控制部副部长夏志斌
主题
内部审计数字化标准和审计智能化工具行业共享计划深度解读
核心内容:
1)风险点场景化:建立风险场景化应用知识库,建立风险点编码规则及风险库,将传统的风险点简易含糊表达转变为场景化应用。
2)知识库与AI运用:引入大数据、人工智能等先进技术及应用工具,推动基于风险数据的智能应用建设,助力审计成果应用体系的构建。
3)审计知识的共享、输入与输出:应用和知识输入输出的循环管理,全面助力审计知识与业务部门的共享融合。
4)审计作业的支撑与反哺:以风险知识为核心,结合模型库、风险库并归类外部经典案例、审计成果等知识,为审计人员提供知识参考,持续支撑审计的工作需要,在成果运用中探索创新审计方法,反哺审计作业及成果应用。
5)模型全生命周期管理:实现模型从设计、开发、 测试、评审、应用、升价、下架、评价的全流程生命周期管理。
中冶华天工程技术有限公司
科技与信息化管理部专业首席专家王勇
主题
内部审计数字化标准和审计智能化工具行业共享计划深度解读
核心内容:
1)推动内外部数据融合,针对各类数据开展要素挖掘、清洗过滤、标准化处理、数据质量稽核与修正等治理工作,面向风险监测与审计监督业务场景建立业务模型与分析算法,借助数据驱动集团经营风险前置感知和审计工作深度、高效开展。
2)加强加深数字化技术在工作中的应用,引入智能化手段,宽展数据挖掘能力,解决风控与审计所需的许多数据难获取的问题;引入机器学习与AI算法深度挖掘审计线索;基于现有作业文本、分析模型等知识资产,通过大模型建立风控审计知识库。
南京中新赛克科技有限责任公司
副总兼大数据产品线总经理卢云川
主题
数字化+智能化——企业审计风控必由之路
核心内容:
1)首先是数字化能力建设:基于大数据平台的数据集成、数据治理、数据挖掘分析等基础能力实现审计风控数据的管理与规范,实现审计风控数据价值释放。
2)其次是智能化能力建设:着重构建审计风控大脑,以规章制度、咨询成果、外部经典案例、审计风控知识等作为沉淀输入,审计风控问题的智能问答与推荐等作为输出;审计风控大脑作为核心枢纽,深化赋能审计风控作业全流程,驱动审计作业到分析流程、风控分析流程、审计作业到风控分析流程的闭环,实现经验知识的高效执行与传承复用;然后在企业内部审计能力建设上,以审计咨询+审计实施作为建设思路,借助平台与工具实现审计业务全流程在线分析监管。最后在企业运营风控能力建设上,以风控咨询+风控实施作为建设思路,借助平台与工具实现在线风险预警与闭环应对。
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